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ACCIONA triplica su beneficio neto hasta alcanzar 314 millones de euros

11/11/2011

El EBITDA crece un 15%, hasta 934 millones de euros.

Las ventas ascienden a 4.796 millones de euros, un 5% más.

ACCIONA ha concluido los primeros nueve meses de 2011 con un beneficio neto de 314 millones de euros, lo que supone más del triple de los 101 millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior. El resultado bruto de explotación (EBITDA) ha sido de 934 millones de euros, lo que representa un 14,8% más. Las ventas del grupo se han situado en 4.796 millones de euros, un 5% más.

El incremento del EBITDA se debe fundamentalmente a la buena marcha de la división de energía (+19,8%), que ha alcanzado un porcentaje del 73% de contribución al EBITDA total del grupo, así como al aumento del EBITDA de la división de infraestructuras respecto a los nueve primeros meses de 2010. El beneficio neto se ha visto además favorecido por las plusvalías generadas en la venta de dos concesiones chilenas, las autopistas "Américo Vespucio Sur" y "Red Litoral Central", así como por la venta del negocio de aparcamientos.

La inversión bruta en los nueve primeros meses del año ha sido de 872 millones de euros, un 14% más que en el mismo periodo de 2010. La cifra incluye 629 millones invertidos en el crecimiento orgánico de las actividades de ACCIONA Energía y 206 millones destinados a la división de Infraestructuras (principalmente en concesiones). En el resto de divisiones se ha invertido 37 millones.

El ligero incremento de la deuda financiera neta en septiembre de 2011 hasta 6.886 millones de euros frente a los 6.587 millones de diciembre de 2010 se debe a la inversión llevada a cabo durante los nueve primeros meses del ejercicio, la cual se financió, además, con la generación de caja del periodo y las desinversiones llevadas a cabo.

Evolución de los principales negocios

La cifra de negocios de ACCIONA Energía ha aumentado un 10%, situándose en 1.178 millones de euros. Destaca el buen comportamiento de los ingresos de generación, que aumentan un 17,2% gracias a la recuperación del precio del pool frente al precio medio del mismo periodo de 2010 (+47,1%), al mayor factor de carga eólico internacional y a la contribución durante el periodo de los 814MW instalados en los últimos doce meses.

El margen de EBITDA ha pasado del 53,1% al 57,9% situándose así el EBITDA de ACCIONA Energía en 682 millones de euros, un 19,8% más que en septiembre de 2010.

Durante los nueve primeros meses de 2011, ACCIONA Energía ha aumentado su capacidad total instalada en 673MW: 50MW termosolares en España y 623MW eólicos (31MW en España, 306MW en Méjico, 132MW en Estados Unidos, 53MW en India, 41MW en Canadá, 32MW en Australia y 30MW en Polonia).

A septiembre de 2011 la capacidad total instalada ascendía a 8.184MW, de los cuales 2.382MW son internacionales.

La cifra de negocios de ACCIONA Infraestructuras  crece un 8,6% hasta situarse en 2.514 millones de euros, impulsada por la mayor actividad en el negocio de construcción internacional. El EBITDA aumenta un 25,5% hasta situarse en 147 millones de euros. A 30 de septiembre de 2011 la cartera de obra ascendía a 6.952 millones de euros lo que supone un aumento del 1% respecto al 30 de septiembre de 2010. La caída de la cartera nacional ha sido más que compensada con el crecimiento de la cartera internacional, que incrementa  su peso sobre el total hasta el 40%, desde un 35% hace doce meses.

El EBITDA de Agua y Medio Ambiente aumenta un 10% en parte gracias al buen comportamiento de la actividad de operación y mantenimiento. La cartera de Agua a septiembre de 2011 ascendía a 5.071 millones de euros, un 16,7% superior a la de hace doce meses.

Durante los nueve primeros meses del año las ventas de ACCIONA Servicios Logísticos y de Transporte han disminuido un 6,6% hasta los 559 millones de euros. El menor volumen de pasajeros y vehículos, fundamentalmente en el mercado del Estrecho, los menores niveles de carga en Canarias y un mayor coste unitario del combustible afectaron a los resultados de Trasmediterranea, lo que hizo que, a pesar del buen comportamiento de handling, el EBITDA de la división disminuyese.

Dentro del área de Otros Negocios y Financieros, la gestora de fondos Bestinver alcanza un total de 5.110 millones de euros bajo gestión a 30 de septiembre de 2011 frente a los 4.806 millones a 30 de septiembre de 2010. Impulsado por la positiva evolución de Bestinver, la cifra de negocios de la división aumenta un 18,0% con respecto al año anterior, mientras que el EBITDA lo hace en un 28,6%, situándose en 40 millones de euros.

Magnitudes cuenta de resultados (en millones de euros)

  Ene-Sep 2010Ene-Sep 2011Variación (%)
Ventas 4.570 4.796 5,0
EBITDA 813 934 14,8
Resultado de explotación (EBIT) 338 691 104,4
Beneficio antes de impuestos (BAI) 152 392 157,7
Beneficio neto atribuible 101 314 211,7
  Ene-Sep 2010Ene-Sep 2011Variación %
 Inversión bruta 765 872 14%

Magnitudes balance (en millones de euros)

  31/12/201030/09/211
Patrimonio neto 6.063 5.847
Deuda neta 6.587 6.886
Apalancamiento financiero 109% 118%
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