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ACCIONA mejora un 50% su beneficio neto hasta 103 millones de euros

29/07/2015
  • El crecimiento en los mercados internacionales de la actividad de generación de energía y de ACCIONA Windpower impulsa los resultados del grupo hasta junio
  • El Beneficio Antes de Impuestos (BAI) Ordinario aumenta un 183% hasta alcanzar 153 millones de euros
  • El Beneficio Bruto de Explotación (Ebitda) mejora el 21,4% hasta 573 millones de euros y la cifra de negocios consolidada aumenta un 10%, hasta 3.304 millones de euros
  • La deuda neta se reduce en 141 millones de euros, lo que supone un 2,7% menos que en diciembre de 2014

ACCIONA obtuvo un beneficio neto de 103 millones de  euros en el primer semestre de 2015, lo que supone un aumento del 50,6% con  respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, como consecuencia  fundamentalmente del crecimiento en los mercados internacionales de la actividad  de generación de energía renovable y del fabricante de aerogeneradores ACCIONA  Windpower (AWP).  

El beneficio antes de impuestos (BAI) ordinario aumentó  el 183% hasta los 153 millones de euros, frente a los 54 millones del ejercicio  anterior, debido principalmente al crecimiento del BAI de Energía, que mejoró  en 102 millones.  

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del  grupo  aumentó un 21,4% hasta alcanzar  573 millones de euros, en gran medida debido al crecimiento de la división de Energía  (+29,9%),  impulsada por el negocio  internacional y ACCIONA Windpower. Así, el Ebitda de generación se elevó el  9,4% -hasta los 445 millones- gracias a la buena evolución  de la generación internacional por el aumento  de la capacidad instalada, un factor de carga ligeramente superior y el efecto  positivo de la apreciación del dólar y AWP obtuvo un resultado bruto de explotación  (Ebitda) de 45 millones de euros, frente a unas pérdidas de 5 millones en el  mismo periodo del año anterior. 

La cifra de negocios consolidada del grupo se  incrementó un 9,9% hasta los 3.304 millones de euros, fundamentalmente por el  incremento en un 48,9% de los ingresos de la división de Energía, que ha  compensado la disminución en el volumen de negocio de las áreas de  Construcción, Agua y Otras Actividades.  

A 30 de junio de 2015, el patrimonio atribuible de  ACCIONA se situaba en 3.479 millones de euros, un 2,9% más que a 31 de  diciembre de 2014.  

La deuda financiera neta se redujo un 2,7%, pasando  de 5.294 millones a 31 de diciembre de 2014 a 5.153 millones de euros a 30 de  junio de 2015, debido al significativo crecimiento del Ebitda, que compensó los  flujos de circulante y de inversión.  

La inversión neta ordinaria de los distintos  negocios de ACCIONA en el periodo ascendió a 99 millones de euros, un 48,2%  menos que a junio del año anterior. Energía concentra el esfuerzo inversor del  periodo, con 65 millones. 

Por divisiones

La cifra de negocios de ACCIONA Energía creció  un 48,9% situándose en 1.460 millones de euros, con un Ebitda de 472 millones,  un 29,9% más. El BAI de la división se situó en 120 millones de euros frente a  los 18 millones del mismo periodo del ejercicio anterior.  

En los últimos doce meses la capacidad consolidada  instalada ha aumentado en 217 MW, que incluye la entrada en operación de 174 MW  eólicos (36 MW en Chile y 138 MW en Sudáfrica) y 92 MW solar fotovoltaicos en  Sudáfrica. La capacidad consolidada  instalada de ACCIONA a 30 de junio ascendía a 7.021  MW, de los cuales, 5.660 MW son eólicos; mientras que la producción consolidada alcanzó a 9.316 GWh.  

La división de Infraestructuras (que engloba  Construcción, Agua y Servicios) cerró el semestre con una facturación de 1.623  millones de euros, lo que representa el 6,4% menos que el primer semestre de  2014, fundamentalmente por la caída de las ventas de Construcción en un 8,5% y  de Agua en un 12,5%, compensadas en parte con el aumento en un 4,9% del volumen  de negocio de Servicios. El Ebitda de la división fue de 69 millones de euros,  un 5,1% más.  

Cabe destacar el negocio de concesiones, con un aumento  de ingresos del 6,3% y del Ebitda en un 13,4%.  

La cartera de Construcción ascendía a 30 de junio a  5.732 millones de euros, un 3,7% más que a junio de 2014. La cartera  internacional alcanza un peso del 68%, frente al 58% que suponía a 30 de junio  de 2014. 

El área de Otras Actividades, que incluye  Trasmediterranea, Inmobiliaria, Bestinver y Viñedos,redujo el 18,1% su  facturación hasta los 278 millones de euros, mientras que el Ebitda disminuyó  hasta los 32 millones, un 23,6% menos que en el mismo periodo del año anterior,  debido al descenso en Bestinver e Inmobiliaria. Por el contrario, Trasmediterranea aumentó su Ebitda en 7 millones gracias al mejor  comportamiento de los ingresos y la reducción de los precios del combustible. Bestinver  alcanzaba un total de 5.373 millones de euros bajo gestión a 30 de junio de  2015 y registró un Ebitda de 31 millones.

 

Resultados 1S 2015 

Presentación 1S 2015

 

 

  

  

 

  

Magnitudes cuenta de resultados (en millones de euros)        

 Ene-Jun 2014Ene-Jun 2015Variación (%)
Ventas 3.005 3.304 9,9
EBITDA 472 573 21,4
Resultado de explotación (EBIT) 254 313 23,5
Beneficio antes de impuestos ordinario (BAI) 54 153 183,2
Beneficio antes de impuestos (BAI) 89 153 71,4
Beneficio neto atribuible 68 103 50,6

 

 

Magnitudes balance (en millones de euros) 

 31/12/201430/06/2015Variación (%)
Patrimonio neto 3.613 3.741 3,5
Deuda neta 5.294 5.153 -2,7
 Ene-Jun 2014Ene-Jun 2015Variación (%)
Inversión neta ordinaria 190 99 -48,2

 

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